12月5日,中国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会(简称内审“双先”表彰)在京举行。重医附一院审计处荣获“2020-2022年全国内部审计先进集体”荣誉称号,是全国医疗卫生系统获得该荣誉的四家单位之一。重医附一院审计处处长何烨作为重庆市内部审计先进集体代表参会并接受表彰。
据悉,全国内审“双先”表彰是经全国评比达标表彰工作协调小组批准,由中国内部审计协会主办的表彰项目,每三年评选一次,自1993年起已连续评选十届,是迄今全国内部审计工作领域的最高奖项。
在重医附一院党委高度重视和指导下,审计人员不断提高政治站位,坚持问题导向和系统观念,正确把握全局和局部、长远与当前的关系,奋楫笃行,积极做好审计工作,推动医院高质量发展。据统计,2020-2022年医院共开展审计项目72项,审计金额159.34亿元,提出有效审计建议并被采纳2523条。
规范管理
助推医院高质量发展
在医院党委的统一部署和领导下,审计处充分发挥在现代医院管理治理体系中的重要作用。牢牢把握医院高质量发展这个首要任务,对医院内部控制建设风险评价、预算管理、成本控制、政府采购等重点领域开展全流程跟踪监督和专项审计,注重“业审融合”同频共振,关注医疗集团建设、疑难病症能力提升工程项目建设等医教研工作,促进医院运营体系进一步健全;通过持续关注大型医疗设备采购合同条款和付款风险、大宗高值耗材价格、建设工程造价等关键环节,降低建设成本及采购成本,有力配合医保基金付费改革,风险防范机制更稳健有效,医院运营管理更规范。
探索创新
推进数字化审计转型
在医院大力倡导科技强院的全局框架下,审计处积极发挥科技强审作用,创新审计方式,依托智慧医院平台为智慧审计拓展深度和广度,推进审计工作数字化转型升级。聚焦和开展大数据审计,积极运用大数据手段,从近百万条业务数据中“发掘”线索,力求把情况摸清,把问题找准,把对策提实,推动审计业务模式由“抽样审计”向“全量审计”转变,逐步实现了从“静态管理”向“动态管理”、从“阶段性管理”到“全过程闭环管理”的转变,较好防范了审计风险,提高了审计监督深度、广度及质量。
揭示问题
落实审计整改“下半篇文章”
医院党委要求认真执行习近平总书记提出的审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要的指示,审计处持续深化审计整改工作。近三年,通过日常审计、专项审计以及审计调查,提出有效审计建议2523条,医院审计整改总体格局初步成型,全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改模式已逐显成效,审计整改“下半篇文章”逐步落实。
获此殊荣是对重医附一院审计工作长期以来依法履职,勇于探索,始终致力于促进医院规范管理、防范风险、增加价值的肯定。在上级部门和医院党委的高度重视下,重医附一院审计人必当以只争朝夕,时不我待的精神,继续为医院高质量发展贡献审计力量。